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“监审联动” 助力清廉国企建设

发布时间:2019-10-14 来源:监察审计部 总师办

为更好地贯彻落实集团公司廉政建设和反腐败工作,加强纪委监督的整体效能,提高内部审计监督管理水平,防范控制风险,促进经济决策科学化、内部管理规范化、运行风险防范常态化,进一步规范集团公司监察审计工作,经集团党委研究,成立了监察审计部。监察审计部以监审联动模式开展监察审计,负责集团纪委日常管理工作、党风廉政建设落实、反腐倡廉、内部审计监督等工作。

监察审计部对集团公司经营管理中存在的突出问题和薄弱环节进行监督检查,规范集团公司经营行为、改善企业管理、提高企业管理效能等。从加强阳光决策、阳光投资、阳光交易、阳光工地等方面,进一步加强资金领域、内控风险防范等纪检监察力度,落实中央“八项规定”和“三公”经费管理支出财政财务收支等薄弱环节、重点领域经济活动的审计监督,确保中心工作顺利推进和资金的安全有效运作。

此外,监察审计部将对集团及子公司财务预算执行情况及财务收支情况进行审计监督,对办理的手续程序、立项评审、招标投标、施工管理、工程变更、造价核算、竣工决算等环节实施内部审查,评价内控制度执行情况,反映存在问题、提出改进建议,促进工作目标的实现和资金的安全有效运行。通过内部监督的加强,充分利用内部审计成果,促进内部审计成果的转化和运用。

同时,监察审计部还将积极探索“监审联动”的纪检监察模式,通过阳光运管、多重监管、效能督查等举措,着力构筑政府投资项目“廉政风险防火墙”。

监察审计部将集团监察和内审充分整合,加强党风廉政建设、落实及强化内部监督、提高集团公司内部监督管理水平方面发挥重要作用,从而实现集团战略规划目标,降低经营风险,实现党建和业务的融合。


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